如果是當(dāng)月的話,用262沖銷之前的入庫(kù),再用261入一次就行了。如果是在上月的工單,還沒有結(jié)算的話,也可以沖銷。如果不沖銷,在盤點(diǎn)的時(shí)候也會(huì)發(fā)現(xiàn),可以作為盤盈虧處理。如果是上月已經(jīng)結(jié)算的工單,是不可以沖銷的。
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CLSD,要先取消CLSD狀態(tài),再按上面的做。我覺得不用沖銷結(jié)算的,因?yàn)橐呀?jīng)收貨的合格產(chǎn)品應(yīng)該沒有問(wèn)題。
打開采購(gòu)訂單,輸入MIGO,回車進(jìn)入;備貨發(fā)貨通過(guò)預(yù)留號(hào),輸入預(yù)留號(hào);數(shù)量維護(hù):如果需要做收貨入庫(kù)實(shí)際數(shù)量與訂單不符,需要進(jìn)行修改。移動(dòng)類型:輸入采購(gòu)訂單預(yù)留號(hào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出移動(dòng)類型對(duì)應(yīng)的代碼,無(wú)需修改。
不能改。在做入庫(kù)單修改時(shí),應(yīng)該做得是:入庫(kù)單的修改,可以利用直接修改或紅沖的方法,建議采用紅沖的方法;對(duì)相關(guān)的信息進(jìn)行操作。SAP系統(tǒng)是一款德國(guó)的,全世界排名第一的,并且世界500強(qiáng)都在使用的ERP軟件系統(tǒng)。
簡(jiǎn)單來(lái)講SAP系統(tǒng)提供的倉(cāng)庫(kù)管理功能有:收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點(diǎn)四大項(xiàng)。
SAP系統(tǒng)操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了,需要退出后重新錄入。
直接在sap系統(tǒng)的相關(guān)窗口中,輸入物料憑證查詢代碼進(jìn)行跳轉(zhuǎn)。下一步,需要根據(jù)實(shí)際情況填寫對(duì)應(yīng)資料并回車確定。這個(gè)時(shí)候,繼續(xù)點(diǎn)擊那里的項(xiàng)目明細(xì)。這樣一來(lái)會(huì)看到圖示結(jié)果,即可實(shí)現(xiàn)操作流程了。
R/3應(yīng)用軟體采模組化結(jié)構(gòu)。它們既可以單獨(dú)使用,也可以和其它解決方案相結(jié)合。從流程導(dǎo)向的角度而言,各應(yīng)用軟體間的整合程度越高,它們帶來(lái)的好處就越多。
SAP系統(tǒng)操作技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了,需要退出后重新錄入。
如果只是擔(dān)心應(yīng)付賬款 可以在發(fā)票校驗(yàn)時(shí)更改供應(yīng)商,在“細(xì)節(jié)”中選擇發(fā)票方字段。更改之后,可以讓應(yīng)付賬款掛到正確的供應(yīng)商上,不會(huì)影響財(cái)務(wù)記錄。
當(dāng)然可以改,描述 屬于文本字段。事物代碼XK02,直接改描述即可。
在SAP系統(tǒng)中如果供應(yīng)商的賬戶組建立錯(cuò)了,是可以進(jìn)行修改的,原有SAP ERP系統(tǒng)中的XK07在S4 HANA系統(tǒng)中已作廢,且無(wú)法向XK01等事物代碼可以跳轉(zhuǎn)到BP維護(hù)界面。
如果供應(yīng)商為了加速回款,和我們約定,45天之內(nèi)付款給予1%的折扣,15天之內(nèi)付款給予5%的折扣,此內(nèi)容也可以被定義到付款條件中。
修改預(yù)制憑證,供應(yīng)商錯(cuò)誤那個(gè)行項(xiàng)目的金額填寫為0,開一個(gè)新的行項(xiàng)目。