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關(guān)于sap系統(tǒng)錄入采購發(fā)票的信息

金稅系統(tǒng)能導(dǎo)入sap系統(tǒng)上個(gè)月開具的發(fā)票訂單嗎

1、可以。在SAP中,財(cái)務(wù)對(duì)銷售部門所遞交的交貨單,創(chuàng)建銷售憑證后,需要將開票數(shù)據(jù)傳輸?shù)浇鸲愊到y(tǒng),然后開具發(fā)票,以備后續(xù)清帳關(guān)單。

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2、3選擇存有待開票數(shù)據(jù)的Excel。4點(diǎn)擊打印以后,清單就自動(dòng)導(dǎo)入,無需人工在開票系統(tǒng)里面點(diǎn)擊任何一個(gè)按鈕。5清單完成導(dǎo)入后打印機(jī)自動(dòng)打印,不需要人工去點(diǎn)擊打印按鈕。輕松省力。

3、金稅盤里面自帶有導(dǎo)入功能,就在發(fā)票填開的上有個(gè)【導(dǎo)入】按鈕,但是導(dǎo)入需要有特定的格式要求。金稅盤是稅務(wù)部門為了報(bào)稅的方便而進(jìn)化出來的一個(gè)系統(tǒng),屬于金稅系統(tǒng)的安裝盤,是用來在電腦上安裝金稅控制系統(tǒng)的。

4、金稅盤批量導(dǎo)入發(fā)票使用“發(fā)票填開”——“批量填開”功能,進(jìn)入批量開票的界面進(jìn)行導(dǎo)入。

采購用sap系統(tǒng)的流程?急

采購用sap系統(tǒng)的流程:原料進(jìn)廠后安排司機(jī)停在指定區(qū)域,品管部進(jìn)行30%取樣抽檢,合格后允許過磅,否則退回。

PR(Purchase Requisition)流程是一個(gè)采購流程,主要包括對(duì)采購需求的識(shí)別、招標(biāo)、評(píng)估、審批和監(jiān)控等步驟。 采購需求的識(shí)別:根據(jù)部門的采購需求,確定采購項(xiàng)目,并在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請(qǐng)(PR)。

需要說明的是,這種操作方式并不是SAP推薦的,不應(yīng)在實(shí)際業(yè)務(wù)中大量采用。具體流程如下:移動(dòng)類型101已在后臺(tái)設(shè)置為自動(dòng)創(chuàng)建定單。

sap預(yù)制發(fā)票是財(cái)務(wù)做的嗎

1、熟悉國內(nèi)諸如用友的財(cái)務(wù)人員,常常會(huì)在項(xiàng)目中提出對(duì)所有會(huì)計(jì)憑證都要先入賬再過賬的需求,不幸的是,SAP 并不能對(duì)所有會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行預(yù)制的操作。

2、用MIR7命令,做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳,即為預(yù)制發(fā)票。

3、過賬就是發(fā)貨記賬,一般會(huì)產(chǎn)生物料憑證和對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證,且對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證產(chǎn)生客戶未清項(xiàng)(根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)而定)。過賬在編制會(huì)計(jì)分錄后,把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入賬戶的過程。


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