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關(guān)于sap財務(wù)系統(tǒng)收付轉(zhuǎn)寫錯的信息

sap財務(wù)模塊,掛賬時利潤中心錯誤怎么調(diào)整

1、在SAP中,要調(diào)整銷售費用的利潤中心,可以使用兩種工具,分別是維護客戶組和維護分銷渠道。

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2、如果你們的財務(wù)對于已經(jīng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)不在乎的話,可以改。如果在乎,那就把相關(guān)的移動沖回,再去改。

3、3紙質(zhì)報表要好弄多了,直接按正確的修改就行。如果是網(wǎng)上申報財務(wù)報表,本期數(shù)據(jù)不要填寫,直接改累計數(shù)據(jù)就行。這樣下月申報財務(wù)報表時按正常申報就行了。

在SAP中付款單做錯怎樣更正

正向順序:銷售訂單→外向交貨單→銷售出庫單→銷售發(fā)票 反向順序:先紅沖銷售發(fā)票,再沖銷出庫單,然后刪除外向交貨單,最后修改訂單。

中選擇發(fā)票方字段。更改之后,可以讓應(yīng)付賬款掛到正確的供應(yīng)商上,不會影響財務(wù)記錄。我是財務(wù)的,曾有過這種情況(材料已經(jīng)消耗掉了,如果逐步調(diào)整,就需要如樓上所說,先虛增庫存/退貨/改采購訂單/收貨/最后虛減,)。

可以修改。你應(yīng)該是過賬操作減少了存貨數(shù)量增加了銷售成本。

先用FB-08沖回去,如果涉及往來,就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作,選擇重置并沖銷,然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

sap系統(tǒng)財務(wù)收款確認到了錯誤的客戶,應(yīng)該怎么調(diào)整?

1、1)讓ABAP的人幫你從table上直接改,測試系統(tǒng)中要仔細測試,相關(guān)所有關(guān)聯(lián)的表都要改。2)鎖定所有用戶和接口,改會計期間到上個月,做完后再改回來。

2、一般在所以的財務(wù)軟體中,已經(jīng)記賬的會計憑證是不能夠直接刪除的,但是可以采用以下兩種方法消除影響: 一是紅字沖銷,生成一張借貸方為負數(shù)的憑證沖銷了原來的憑證。 二是反方向沖銷,生成一張與原來憑證借貸方向相反的憑證。

3、處理方式如下:出現(xiàn)維護錯誤的話,可以重新進行一個維護,然后的話進行刷新。

4、先FB08把沖銷憑證紅沖掉,當然有些企業(yè)設(shè)置了02的憑證不能沖,您可以用f-02-參考憑證記賬-生成反沖來做掉它。這樣CO就平了。然后您和baiss搞下,讓他先刪掉這個初級成本要素,等刪完了,再把最初那張錯的也紅沖掉。

5、sap客戶統(tǒng)馭科目調(diào)整以前的賬需要導出。統(tǒng)馭科目是要進行明細核算的總賬科目,例如應(yīng)收賬款科目,需要核算到具體的客戶。統(tǒng)馭科目不能直接記賬,對明細賬戶的更新會自動平行更新到統(tǒng)馭賬戶,這樣可以保持總賬和明細賬的一致。

6、SAP的憑證都不能刪除,只能FB08 reverse了,重做一個正確的。憑證中的文本和分配是可以改的。


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