進(jìn)入SAP軟件主頁,可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個(gè)新的界面以后,需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個(gè)時(shí)候,需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。
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收集材料單,入庫單,與倉庫材料會(huì)計(jì)或保管員/倉庫記賬員接口,做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計(jì)算方法:先進(jìn)先出,后進(jìn)先出,加權(quán)平均等。建立材料明細(xì)賬,確定產(chǎn)品分類。
sap財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬流程,首先安裝sap財(cái)務(wù)軟件,開賬套建賬,設(shè)置本單位所用科目,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入后,兩邊平衡,啟用賬套,根據(jù)原始憑證,開始錄入憑證,分科分類。
財(cái)務(wù)軟件的做賬流程:審核原始憑證 (1)外來原始憑證。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)發(fā)生或者完成時(shí)從外單位取得的憑證,如供應(yīng)單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。(2)自制原始憑證。
“/N”:快速返回主界面。例如,當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了,需要退出后重新錄入。如果點(diǎn)擊下面紅框中的圖標(biāo),可能需要點(diǎn)擊幾次才能返回到初始界面,此時(shí)只需在命令框中輸入“/N”即可返回到初始界面。
例如,當(dāng)前用戶想要從會(huì)計(jì)科目顯示界面跳轉(zhuǎn)到憑證錄入界面時(shí),不必返回到初始界面,再輸入F-02,直接在命令框中錄入“/NF-02”即可(/N和F-02之間可以有空格)?!?O”:打開新的窗口。
1、在基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的情況下,必須在系統(tǒng)中先收貨,再做發(fā)票校驗(yàn),發(fā)票校驗(yàn)的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)會(huì)有錯(cuò)誤提示,需要先收貨。
2、發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié),收到供應(yīng)商發(fā)票之后,需要在SAP中匹配入庫記錄,并核對(duì)數(shù)量和金額是否正確,如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因,必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。
3、在SAP發(fā)票校驗(yàn)時(shí),會(huì)根據(jù)收貨項(xiàng)目代出需要結(jié)算的金額, 財(cái)務(wù)在根據(jù)實(shí)物發(fā)票輸入票面金額。產(chǎn)生差異后,可以根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定采取不同的措施,比如產(chǎn)生警告消息(同時(shí)會(huì)支付凍結(jié)),產(chǎn)生錯(cuò)誤消息。
1、點(diǎn)開MIRO界面上的“消息”圖標(biāo),查看具體的報(bào)錯(cuò)消息,看看有沒有告訴你相關(guān)的處理步驟或者是消息號(hào)之類的,有的話可依照處理。貴公司如果有上物料分類賬的話,倉庫管理應(yīng)該是很嚴(yán)格的,可能是交貨單號(hào)碼上出現(xiàn)問題。
2、還有一種可能,就是你做校驗(yàn)時(shí)數(shù)量有改動(dòng),或者物流維護(hù)物料做采購時(shí)信息不全。以上僅供參考。你看一下MIRO上面的業(yè)務(wù)處理:是發(fā)票還是貸方憑證,如果你默認(rèn)的是貸方憑證就不會(huì)顯示數(shù)量和金額。
3、那個(gè)字段用個(gè)字符串(比如CHAR50) 定義 然后concatenate一下訂單號(hào)就行了啊。這個(gè)要早LOOP里面寫,相同物料+物料憑證時(shí),就壓縮一個(gè)進(jìn)去。