你問的sap系統(tǒng)采購訂單發(fā)票時提示po供應商不是出票方原因嗎。是系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤。
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系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤。導致程序出現(xiàn)紊亂。不能正常工作。導致提示po供應商出現(xiàn)錯誤,重新作系統(tǒng)即可。
采購指企業(yè)在一定的條件下從供應市場獲取產(chǎn)品或服務作為企業(yè)資源,以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項企業(yè)經(jīng)營活動。是指個人或單位在一定的條件下從供應市場獲取產(chǎn)品或服務作為自己的資源,為滿足自身需要或保證生產(chǎn)、經(jīng)營活動正常開展的一項經(jīng)營活動。
當然可以改,描述 屬于文本字段。
事物代碼XK02,直接改描述即可。
SAP中的供應商分采購供應商與財務供應商,事務碼如下:
1.采購供應商:XK01創(chuàng)建 XK02更改 XK03顯示,多采購數(shù)據(jù),需要維護采購政策等;
2.財務供應商:FK01創(chuàng)建 FK02更改 FK03顯示,無采購數(shù)據(jù),一般因財務記賬需求才建的,不需要下采購單的。
不會變化 主數(shù)據(jù)的更改 一般歷史數(shù)據(jù)都不會發(fā)生變化 除非手工去更新
在中國財務憑證是要打印出來保存的 如果更改之后 歷史單據(jù)就自動更新了
那么就會造成紙質(zhì)憑證與系統(tǒng)里憑證不一致的情況 存在審計風險