SAP中的供應商分采購供應商與財務供應商,事務碼如下:
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1.采購供應商:XK01創(chuàng)建 XK02更改 XK03顯示,多采購數據,需要維護采購政策等;
2.財務供應商:FK01創(chuàng)建 FK02更改 FK03顯示,無采購數據,一般因財務記賬需求才建的,不需要下采購單的。
創(chuàng)建供應商事務代碼:XK01。代碼的確定跟兩個配置因素有關:1是賬戶組,每個賬戶組可以有不同的號碼段,2是自動給號還是外部給號,自動給號的話,會從號碼段的當前號自動+1,外部給號的話,就由你自己給號碼。
首先,你要確定你的物料主數據里是否真的存了對應的供應商信息。如果你的供應商是存在物料主數據表里的,直接將這個表導出來唄。一般存儲在Classcification對應的表里。
其二你確定你要導出的不是information record?
歷史PO數據,你指的是具體什么內容?行項目,還是收貨開票記錄?一般使用EKPO和EKKO表導出需要的歷史紀錄清單。但是具體的收貨記錄需要用MSEG表配合。