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在科目檔案中,對供應商往來科目添加二級科目或是多級科目。這樣就可以解決問題了!你聯(lián)系下上海企通軟件,他們的客服很好,或許能夠幫到您
兩清后不用再做憑證,在往來管理執(zhí)行兩清操作即可
有預付賬款、應付票據(jù)、應付賬款
預付賬款 應付票據(jù) 應付賬款
根據(jù)財政部 國家稅務總局《關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》財稅〔2016〕36號已經(jīng)不再使用混業(yè)經(jīng)營概念。第四十條 一項銷售行為如果既涉及服務又涉及貨物,為混合銷售。從事貨物的生產、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務繳納增值稅。因此,第一種說法是最新的稅收政策,是正確的。
應付賬款、其他應付款、預付賬款等。
要求可以使用應收應付受控科目,在填制憑證時才要吧使用應收賬款和應付賬款。
基本設置 財務 會計科目修改 改為供應商往來
t3的應收應付沒有專門的模塊,應收在銷售管理里面,應付在采購管理里面。如果你不用到采購管理和銷售管理,那么應收應付就只能在總帳的會計科目中掛客戶往來和供應商往來核算。如果客戶和供應商不多就可以做二級科目明細,多的話建議有輔助核算。啟用總帳后會有一個叫往來管理,這個只是查帳用的,所有的數(shù)據(jù)還是填憑證的方式去做。做好憑證往來管理就可以查應收應付。具體可以自己進軟件里操作看一下。
*如果該科目有業(yè)務發(fā)生,方法1、 修改原來業(yè)務憑證,先掛到臨時科目中去,確定科目沒有往來后增加輔助核算,再將這些憑證修改回來。(適用于發(fā)生業(yè)務少)。方法二、新增一個科目掛供應商往來,以后使用該科目。方法三、等到年末的時候,憑證調整將該科目余額清空,年結后在下年起初進行設置,增加往來輔助核算(最好的辦法)。
*如果該科目沒有業(yè)務發(fā)生直接修改檔案里科目輔助核算。
ps. 有業(yè)務發(fā)生的科目直接修改可能會造成輔助賬明細賬對賬不平,影響結賬或年末處理。
在會計科目應付賬款輔助設置勾上供應商往來就OK了!
登錄-設置-基礎信息-基礎檔案-財務-會計科目-負債-應付賬款-修改-輔助核算-供應商輔助核算-確定即可。
笑望采納,謝謝!